|
Zmluva |
8/2018
|
Zmluva o dodávke didak. prostriedkov
|
bezodplatne |
s DPH |
15.06.2018 |
|
|
MPC |
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
zástupkyňa 5.-9. ročník |
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
9/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ -máj 2022
|
7 500.28 |
s DPH |
31.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
Faktúra |
14/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - júl 2022
|
1 519.60 |
s DPH |
31.07.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
31.07.2022 |
04.08.2022 |
|
Faktúra |
7/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - apríl 2022
|
6 097.88 |
s DPH |
29.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
Faktúra |
11/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ -jún2022
|
7 813.13 |
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
234508644
|
nákup potravín
|
377,02 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250101032
|
nákup potravín
|
594,66 |
s DPH |
21.03.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505277
|
nákup potravín
|
643,66 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32419932
|
nákup potravín
|
233,08 |
s DPH |
18.11.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2501400
|
nákup potravín
|
476,38 |
s DPH |
17.03.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2406522
|
nákup potravín
|
400,98 |
s DPH |
18.11.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234505824
|
nákup potravín
|
90,17 |
s DPH |
21.03.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505894
|
nákup potravín
|
411,76 |
s DPH |
21.03.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501567
|
nákup potravín
|
321,66 |
s DPH |
24.03.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101046
|
nákup potravín
|
34,95 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234422108
|
nákup potravín
|
267,08 |
s DPH |
15.11.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103476
|
nákup potravín
|
713,64 |
s DPH |
15.11.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2025101199
|
nákup potravín
|
55,92 |
s DPH |
25.03.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234506395
|
nákup potravín
|
24,87 |
s DPH |
28.03.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234506374
|
nákup potravín
|
487,40 |
s DPH |
28.03.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |