|
Faktúra |
2014 01
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.1.2014 do 31.1.2014
|
5 819.47 |
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
24.02.2014 |
|
Faktúra |
2014 02
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
3 790,88 |
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Faktúra |
2014 02
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.2.2014 do 28.2.2014
|
12 382,54 |
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
2014 03
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.3.2014 do 31.3.2014
|
8 693,21 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
2014 03
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
5 526,27 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
2014 04
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
5 483,51 |
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
2014 04
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.4.2014 do 30.4.2014
|
16 376,47 |
s DPH |
01.05.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.05.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/1/2014
|
Ukončené - Nákup varného elektrického kotla KE-85-0
|
|
s DPH |
26.05.2014 |
30.06.2014 |
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
2014 05
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.5.2014 do 31.5.2014
|
19 318,65 |
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.06.2014 |
|
Faktúra |
2014 05
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
5 018,31 |
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.06.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
9/1/2014
|
Nákup varného elektrického kotla KE-85-0
|
2 890.00 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
2014 06
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
5 112,00 |
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Faktúra |
2014 07
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
453,84 |
s DPH |
31.07.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.09.2014 |
|
Faktúra |
2014 07
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.7.2014 do 31.7.2014
|
15 177,57 |
s DPH |
31.07.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
08.08.2014 |
|
Faktúra |
2014 08
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.8.2014 do 31.8.2014
|
3 794,33 |
s DPH |
01.09.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.09.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2/2014
|
Výstavba detského ihriska
|
|
s DPH |
05.09.2014 |
30.09.2014 |
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
05.09.2014 |
|
Faktúra |
2014 09
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.9.2014 do 30.9.2014
|
10 845,98 |
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
2014 09
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
6 563,25 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
2014 10
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.10.2014 do 31.10.2014
|
13 084,99 |
s DPH |
31.10.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
03.11.2014 |
|
Zmluva |
368/2014
|
Zmluva o dielo č.:1/11/2014
|
|
s DPH |
03.11.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
07.11.2014 |